Por. číslo | Číslo FA | Zverejnené | Dodávateľ | Ičo | Cena | Predmet | Dátum prijatia |
263 | 20100263 | 20.1.2021 | Peter Slovík | 34839909 | 856,00 | Fakturované služby | 14.1.2021 |
262 | 20100262 | 20.1.2021 | Jozef Tomčík | 44210116 | 840,00 | Fakturované služby | 14.1.2021 |
261 | 20100261 | 20.1.2021 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 81,27 | tel. služby | |
260 | 20100260 | 20.1.2021 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 4591,67 | Uhlie hnedé | 5.1.2021 |
259 | 20100259 | 20.1.2021 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 | Telekom. služby | 5.1.2021 |
258 | 20100258 | 20.1.2021 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 206,02 | vodovodný materiál | 28.12.2020 |
257 | 20100257 | 20.1.2021 | Hydropol-Rudolf Polák, spol. s | 35735279 | 4896,00 | hydrogeologický prieskum prameňa | 21.12.2020 |
256 | 20100256 | 20.1.2021 | PC Slovakia, s.r.o. | 36410853 | 188,00 | Tlačiareň epson | 21.12.2020 |
255 | 20100255 | 20.1.2021 | PC-DREVCOM, s.r.o. | 44440812 | 63,50 | Doska 6m | 21.12.2020 |
254 | 20100254 | 20.1.2021 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 1268,20 | kamenivo | 18.12.2020 |
253 | 20100253 | 20.1.2021 | Tlačiareň Kubík s. r. o. | 47751011 | 300,00 | šeky A4, kniha- zoznam odb. miest | 18.12.2020 |
252 | 20100252 | 20.1.2021 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 60,27 | roxor, zárubňa | 17.12.2020 |
251 | 20100251 | 20.1.2021 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 92,70 | stavebný materiál | 17.12.2020 |
250 | 20100250 | 20.1.2021 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 4421,32 | uhlie hnedé orech 2 | 14.12.2020 |
249 | 20100249 | 20.1.2021 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 1712,46 | kamenivo | 14.12.2020 |
248 | 20100248 | 20.1.2021 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 282,00 | Odber vzoriek vody | 14.12.2020 |
247 | 20100247 | 20.1.2021 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 83,11 | tel. služby | 11.12.2020 |
246 | 20100246 | 20.1.2021 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1220,00 | stavebé práce | 8.12.2020 |
245 | 20100245 | 20.1.2021 | Peter Slovík | 34839909 | 1372,00 | stavebé práce | 8.12.2020 |
244 | 20100244 | 20.1.2021 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 4225,36 | uhlie hnedé | 7.12.2020 |
243 | 20100243 | 20.1.2021 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 | Tel. služby | 7.12.2020 |
242 | 20100242 | 20.1.2021 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 830,88 | Drva GR 0/63 | 7.12.2020 |
241 | 20100241 | 20.1.2021 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 31344445 | 457,20 | Set akumulátor + 3x baterka | 3.12.2020 |
240 | 20100240 | 20.1.2021 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 75,67 | Oprava vibračnej dosky | 3.12.2020 |
239 | 20100239 | 20.1.2021 | Jozef Sroka-JSK Autodoprava | 34418563 | 489,60 | betón 16/20 | 2.12.2020 |
238 | 20100238 | 20.1.2021 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 491,40 | El. stravovacie poukážky | 2.12.2020 |
237 | 20100237 | 20.1.2021 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 1668,96 | Drva GR. 0/63 | 2.12.2020 |
236 | 20100236 | 20.1.2021 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 410,40 | Drva GR: 0/63 | 2.12.2020 |
235 | 20100235 | 20.1.2021 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 | el. energia | 1.12.2020 |
234 | 20100234 | 20.1.2021 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 648,24 | vodomer domový | 1.12.2020 |
233 | 20100233 | 1.12.2020 | Jozef Pilarčík Autoservis | 40746739 | 173,04 | udržba a servis fiat ducato | 25.11.2020 |
232 | 20100232 | 1.12.2020 | Plastick | 41577507 | 600,96 | vodovodný materiál | 25.11.2020 |
231 | 20100231 | 1.12.2020 | Plastick | 41577507 | 1080,00 | Geotextília | 25.11.2020 |
230 | 20100230 | 1.12.2020 | TOMS-SK, s.r.o. | 36621323 | 934,20 | servisná prehliadka HMK | 25.11.2020 |
229 | 20100229 | 1.12.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 2903,33 | Uhlie hnedé, orech | 24.11.2020 |
228 | 20100228 | 1.12.2020 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 16,40 | stav. amteriál | 24.11.2020 |
227 | 20100227 | 1.12.2020 | Plastick | 41577507 | 360,00 | Stĺpik hydrantový | 24.11.2020 |
226 | 20100226 | 1.12.2020 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 31344445 | 280,51 | Aku vŕtací skrutkovač SF 6-A22 | 20.11.2020 |
225 | 20100225 | 1.12.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 | el. energia | 13.11.2020 |
224 | 20100224 | 1.12.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 81,62 | telekom. služby | 11.11.2020 |
223 | 20100223 | 1.12.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1512,00 | prípravné a dok. práce | 6.11.2020 |
222 | 20100222 | 1.12.2020 | Plastick | 41577507 | 113,64 | šrobenie k vodomeru, PE spojka | 6.11.2020 |
221 | 20100221 | 1.12.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 2928,96 | uhlie hnedé | 6.11.2020 |
220 | 20100220 | 1.12.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 | Telekomunikačné služby | 6.11.2020 |
219 | 20100219 | 1.12.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 3365,04 | kamenivo 32/63 | 6.11.2020 |
218 | 20100218 | 1.12.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 250,32 | PEHD rúra | 5.11.2020 |
217 | 20100217 | 1.12.2020 | RDS Group s. r. o. | 46135677 | 54,00 | Toner | 4.11.2020 |
216 | 20100216 | 1.12.2020 | Bea, s. r. o. | 44067852 | 75,00 | digitálny teplomer | 3.11.2020 |
215 | 20100215 | 1.12.2020 | Bea, s. r. o. | 44067852 | 175,00 | vitamínové balíčky | 3.11.2020 |
214 | 20100214 | 1.12.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 1511,96 | uhlie hnedé | 2.11.2020 |
213 | 20100213 | 1.12.2020 | Benzol, s. r. o. | 36373150 | 1903,20 | nafta motorová | 2.11.2020 |
212 | 20100212 | 1.12.2020 | Jozef Kupčulák-GEODET | 17883369 | 2117,85 | Vytýčenie trasy vodovodu Adamovka III | 2.11.2020 |
211 | 20100211 | 1.12.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 546,00 | el. stravné poukážky | 30.10.2020 |
210 | 20100210 | 1.12.2020 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 226,80 | ECA optosnímač OM, pre XiLog+ | 27.10.2020 |
209 | 20100209 | 1.12.2020 | Jozef Pilarčík Autoservis | 40746739 | 1140,83 | Oprava a servis Suzuki Grand Vitara | 26.10.2020 |
208 | 20100208 | 1.12.2020 | PC-DREVCOM, s.r.o. | 44440812 | 67,20 | Palivové odrezky | 26.10.2020 |
207 | 20100207 | 1.12.2020 | Plastick | 41577507 | 725,02 | vodárenský materiál | 22.10.2020 |
206 | 20100206 | 26.10.2020 | Plastick | 41577507 | 35 816,16 € | kanalizačný materiál | 21.10.2020 |
205 | 20100205 | 26.10.2020 | Plastick | 41577507 | 81,00 € | poklop liatina d600 | 21.10.2020 |
204 | 20100204 | 26.10.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 423,36 € | kamenivo 32-63 | 20.10.2020 |
203 | 20100203 | 26.10.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 422,10 € | Kamenivo 0/8 | 20.10.2020 |
202 | 20100202 | 26.10.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 1 273,02 € | Kamenivo 0/8 | 20.10.2020 |
201 | 20100201 | 26.10.2020 | Jozef Pilarčík Autoservis | 40746739 | 651,72 € | servis mot. vozidla | 20.10.2020 |
200 | 20100200 | 26.10.2020 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 31336884 | -62,40 € | vrátené sudy + paleta | 19.10.2020 |
199 | 20100199 | 26.10.2020 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 31336884 | 216,44 € | Chlornan sodný | 19.10.2020 |
198 | 20100198 | 26.10.2020 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 16,56 € | Plomba olovená | 19.10.2020 |
197 | 20100197 | 26.10.2020 | StolTom, s. r. o. | 52608794 | 54,30 € | Ochranné rúško so striebrom | 19.10.2020 |
196 | 20100196 | 26.10.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 1 036,00 € | fakturované služby | 13.10.2020 |
195 | 20100195 | 26.10.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1 458,00 € | Fakturované služby | 13.10.2020 |
194 | 20100194 | 26.10.2020 | TOMS-SK, s.r.o. | 36621323 | 1 682,04 € | servis HMK | 12.10.2020 |
193 | 20100193 | 26.10.2020 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 282,00 € | vzorky vody | 12.10.2020 |
192 | 20100192 | 26.10.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 83,28 € | tel služby | 12.10.2020 |
191 | 20100191 | 26.10.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 8.10.2020 |
190 | 20100190 | 26.10.2020 | Wurth spol. s r. o. | 684864 | 79,51 € | mazací tuk | 8.10.2020 |
189 | 20100189 | 26.10.2020 | Plastick | 41577507 | 118,20 € | el. navrt. ventil | 8.10.2020 |
188 | 20100188 | 26.10.2020 | Plastick | 41577507 | 1 663,91 € | kanalizačný materiál | 7.10.2020 |
187 | 20100187 | 26.10.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Telekomunikačné služby | 7.10.2020 |
186 | 20100186 | 26.10.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 4 267,56 € | uhlie | 6.10.2020 |
185 | 20100185 | 26.10.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 600,60 € | El. stravné poukážky | 30.9.2020 |
184 | 20100184 | 26.10.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 487,56 € | Drva 0/8 s dopravou | 24.9.2020 |
183 | 20100183 | 26.10.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 620,40 € | kamenivo 0/8, 0/4 | 23.9.2020 |
182 | 20100182 | 26.10.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 815,21 € | kamenivo 0/8, 0/32 | 23.9.2020 |
181 | 20100181 | 26.10.2020 | RDS Group s. r. o. | 46135677 | 43,56 € | registrácia domény | 18.9.2020 |
180 | 20100180 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 701,88 € | kanalizačný materiál | 18.9.2020 |
179 | 20100179 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 2 480,93 € | Kanalizačný materiál | 18.9.2020 |
178 | 20100178 | 22.9.2020 | Benzol, s. r. o. | 36373150 | 1 927,12 € | nafta motorová | 16.9.2020 |
177 | 20100177 | 22.9.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 83,26 € | telkomunikačné služby | 11.9.2020 |
176 | 20100176 | 22.9.2020 | Wurth spol. s r. o. | 684864 | 193,32 € | vazelina, čistič rúk, kotúč | 10.9.2020 |
175 | 20100175 | 22.9.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1 120,00 € | Fakturované služby | 9.9.2020 |
174 | 20100174 | 22.9.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 800,00 € | Fakturované služby | 9.9.2020 |
173 | 20100173 | 22.9.2020 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 518,90 € | kúrenársky materiál | 9.9.2020 |
172 | 20100172 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 21 550,33 € | Kanalizačný materiál | 8.9.2020 |
171 | 20100171 | 22.9.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 1 133,83 € | Drva s dopravou | 7.9.2020 |
170 | 20100170 | 22.9.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 188,54 € | PVC materiál | 7.9.2020 |
169 | 20100169 | 22.9.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 41,83 € | tesnenie, PVC tvar TL. | 7.9.2020 |
168 | 20100168 | 22.9.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | telekomunikačné služby | 7.9.2020 |
167 | 20100167 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | -120,60 € | dobropis - vrátené kolená | 2.9.2020 |
166 | 20100166 | 22.9.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 546,00 € | el. stravné poukážky | 2.9.2020 |
165 | 20100165 | 22.9.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | El. energia | 2.9.2020 |
164 | 20100164 | 22.9.2020 | LUMAG CZ s.r.o. | 26091496 | 33,14 € | Lanovod plynu | 2.9.2020 |
163 | 20100163 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 11 982,25 € | Materiál na prekládku v ZŠ | 25.8.2020 |
162 | 20100162 | 22.9.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 118,13 € | PP rúra 600x6000 Plasticor | 25.8.2020 |
161 | 20100161 | 22.9.2020 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 282,00 € | vzorky vody | 25.8.2020 |
160 | 20100160 | 22.9.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 610,37 € | Kamenivo 0/8 | 21.8.2020 |
159 | 20100159 | 22.9.2020 | Ján Jagelka | 33754683 | 564,00 € | rozpočet stavby prístavba ZŠ | 20.8.2020 |
158 | 20100158 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 218,32 € | PVC presuvka, koleno | 14.8.2020 |
157 | 20100157 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 195,12 € | vystredovacia objímka | 13.8.2020 |
156 | 20100156 | 22.9.2020 | Oraving, s.r.o. | 31637965 | 11 792,40 € | Prenájom paženia | 12.8.2020 |
155 | 20100155 | 22.9.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1 520,00 € | Fakturované služby | 12.8.2020 |
154 | 20100154 | 22.9.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 83,11 € | Telekomunikačné služby | 10.8.2020 |
153 | 20100153 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 5 013,78 € | PVC materiál na prekládku | 10.8.2020 |
152 | 20100152 | 22.9.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 483,89 € | drva GR. 0/8 s dopravou | 10.8.2020 |
151 | 20100151 | 22.9.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 6.8.2020 |
150 | 20100150 | 22.9.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 186,00 € | El. energia | 6.8.2020 |
149 | 20100149 | 22.9.2020 | Benzol, s. r. o. | 36373150 | 1 987,20 € | nafta motorová | 6.8.2020 |
148 | 20100148 | 22.9.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | telek. služby | 5.8.2020 |
147 | 20100147 | 22.9.2020 | Plastick | 41577507 | 1 279,19 € | šachtové skruže, + konusy | 4.8.2020 |
146 | 20100146 | 22.9.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 546,00 € | el. stravné lístky | 3.8.2020 |
145 | 20100145 | 22.9.2020 | Conrad Elektronic | 28218434 | 73,68 € | Laserliner roll | 30.7.2020 |
144 | 20100144 | 22.9.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 215,12 € | PP rúra, spojka IN SITU | 30.7.2020 |
143 | 20100143 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 1 566,55 € | kanalizačný materiál | 27.7.2020 |
142 | 20100142 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | -92,40 € | vrátené palety | 27.7.2020 |
141 | 20100141 | 6.8.2020 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 282,00 € | Vzorky vody | 27.7.2020 |
140 | 20100140 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 315,00 € | El.koleno | 27.7.2020 |
139 | 20100139 | 6.8.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 608,74 € | kamenivo | 24.7.2020 |
138 | 20100138 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 2 848,61 € | kanalizačný materiál | 24.7.2020 |
137 | 20100137 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 3 000,10 € | vodovodný materiál | 24.7.2020 |
136 | 20100136 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 1 125,36 € | PVC rúra | 24.7.2020 |
135 | 20100135 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 3 913,33 € | kanalizačný materiál | 24.7.2020 |
134 | 20100134 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 242,50 € | Kolena korugované | 24.7.2020 |
133 | 20100133 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 804,96 € | vodomer DN 150 | 24.7.2020 |
132 | 20100132 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 9 090,17 € | kanalizačný materiál | 24.7.2020 |
131 | 20100131 | 6.8.2020 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 648,24 € | vodomer domový | 24.7.2020 |
130 | 20100130 | 6.8.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 695,23 € | Drva GR. 0/8 | 24.7.2020 |
129 | 20100129 | 6.8.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 495,72 € | Drva GR. 0/8 | 24.7.2020 |
128 | 20100128 | 6.8.2020 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 19,60 € | cement, meter | 24.7.2020 |
127 | 20100127 | 6.8.2020 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 5,52 € | roxor10 | 24.7.2020 |
126 | 20100126 | 6.8.2020 | Plastick | 41577507 | 2 341,68 € | kanalizačný materiál | 24.7.2020 |
125 | 20100125 | 6.8.2020 | RDS Group s. r. o. | 46135677 | 87,00 € | Toner | 23.7.2020 |
124 | 20100124 | 6.8.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 14.7.2020 |
123 | 20100123 | 6.8.2020 | Boldovjak Michal BM-Metal | 44889062 | 5,50 € | klince | 14.7.2020 |
122 | 20100122 | 6.8.2020 | Boldovjak Michal BM-Metal | 44889062 | 383,52 € | štrk, osb doska | 14.7.2020 |
121 | 20100121 | 6.8.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 54,50 € | vyrovnávací prstenec | 13.7.2020 |
120 | 20100120 | 6.8.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1 592,00 € | Fakturované služby | 13.7.2020 |
119 | 20100119 | 6.8.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 776,00 € | Fakturované služby | 13.7.2020 |
118 | 20100118 | 6.8.2020 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 36421901 | 63,06 € | Per. kontrola has. prístrojov | 10.7.2020 |
117 | 20100117 | 6.8.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 85,32 € | Tel. služby | 10.7.2020 |
116 | 20100116 | 6.8.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Tel. služby | 7.7.2020 |
115 | 20100115 | 6.8.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 538,20 € | el. stravné poukážky | 3.7.2020 |
114 | 20100114 | 6.8.2020 | AJS transport s. r.o. | 50721623 | 491,64 € | drva GR. 0/8 | 1.7.2020 |
113 | 20100113 | 6.8.2020 | Technické služby, s. r. o. | 31609911 | 102,02 € | zhodnotenie stavebného odpadu | 26.6.2020 |
112 | 20100112 | 6.8.2020 | BOŠKO s. r. o. | 47534966 | 864,00 € | geotextília | 24.6.2020 |
111 | 20100111 | 6.8.2020 | Rabčan, obecné služby | 35996129 | 121,99 € | el. energia 2019 kancelária | 19.6.2020 |
110 | 20100110 | 6.8.2020 | Rabčan, obecné služby | 35996129 | 183,47 € | Teplo kancelária 2019 | 19.6.2020 |
109 | 20100109 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 1 008,60 € | Matica nerez, el. spojka | 15.6.2020 |
108 | 20100108 | 18.6.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 95,40 € | koleno PL 225/30S | 15.6.2020 |
107 | 20100107 | 18.6.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 1 232,00 € | Fakturované služby | 5.6.2020 |
106 | 20100106 | 18.6.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 124,00 € | VV oprava vodojemu | 5.6.2020 |
105 | 20100105 | 18.6.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 12.6.2020 |
104 | 20100104 | 18.6.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 85,82 € | Tel. služby | 12.6.2020 |
103 | 20100103 | 18.6.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Telekomunikačné služby | 8.6.2020 |
102 | 20100102 | 18.6.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 521,83 € | kamenivo 0-4 | 8.6.2020 |
101 | 20100101 | 18.6.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 223,44 € | kamenivo 0/8 | 8.6.2020 |
100 | 20100100 | 18.6.2020 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 1 269,60 € | Vzorky vody | 8.6.2020 |
99 | 20100099 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 14 775,66 € | vodovodný materiál | 5.6.2020 |
98 | 20100098 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 478,63 € | WAGA spojka DN200 hrdlo -príruba | 3.6.2020 |
97 | 20100097 | 18.6.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 76,67 € | PVC TVAR TL. ENP 200 | 3.6.2020 |
96 | 20100096 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 622,08 € | Škrabka na potrubie EURO | 3.6.2020 |
95 | 20100095 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 6 340,55 € | Vodovodný materiál | 29.5.2020 |
94 | 20100094 | 18.6.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 600,60 € | el. stravné poukážky | 29.5.2020 |
93 | 20100093 | 18.6.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 1 004,72 € | Vodovodný materiál | 22.5.2020 |
92 | 20100092 | 18.6.2020 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 1 059,65 € | vodomery | 22.5.2020 |
91 | 20100091 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 1 122,00 € | El. navrt. ventil | 19.5.2020 |
90 | 20100090 | 18.6.2020 | Plastick | 41577507 | 78,24 € | t-110 šrobenie | 19.5.2020 |
89 | 20100089 | 18.6.2020 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 31336884 | -48,00 € | dobropis na vrátený obal | 18.5.2020 |
88 | 20100088 | 18.6.2020 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 31336884 | -14,40 € | dobropis na vratny obal | 18.5.2020 |
87 | 20100087 | 18.6.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 120,00 € | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 18.5.2020 |
86 | 20100086 | 18.6.2020 | TOMS-SK, s.r.o. | 36621323 | 460,69 € | servisná prehliadka HMK | 15.5.2020 |
85 | 20100085 | 18.6.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 876,00 € | Fakturované služby | 14.5.2020 |
84 | 20100084 | 18.6.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 400,00 € | fakturované služby | 14.5.2020 |
83 | 20100083 | 18.6.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 2 346,96 € | uhlie hnedé orech | 14.5.2020 |
82 | 20100082 | 14.5.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 13.5.2020 |
81 | 20100081 | 14.5.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 84,47 € | telekomunikačné služby | 13.5.2020 |
80 | 20100080 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 795,24 € | vodovodný materiál | 13.5.2020 |
79 | 20100079 | 14.5.2020 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 31336884 | 216,44 € | chlornan sódny | 13.5.2020 |
78 | 20100078 | 14.5.2020 | Miroslav Jagelka | 44185375 | 1 085,70 € | kamenivo s dopravou | 7.5.2020 |
77 | 20100077 | 14.5.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 1 222,13 € | Kanalizačný materiál | 6.5.2020 |
76 | 20100076 | 14.5.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Tel služby | 5.5.2020 |
75 | 20100075 | 14.5.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 518,70 € | El stravné poukážky | 4.5.2020 |
74 | 20100074 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 7 125,90 € | kan. materiál na chodníky | 30.4.2020 |
73 | 20100073 | 14.5.2020 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 2 016,00 € | inšpekčný kamerový systém RDC | 30.4.2020 |
72 | 20100072 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 207,00 € | Vpusť uličná | 30.4.2020 |
71 | 20100071 | 14.5.2020 | Kominárik s. r. o. | 44263562 | 62,00 € | kontrola komína a dymovodov | 29.4.2020 |
70 | 20100070 | 14.5.2020 | Jozef Pilarčík Autoservis | 40746739 | 534,07 € | Oprava Navary | 24.4.2020 |
69 | 20100069 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 641,40 € | kanalizačný materiál | 23.4.2020 |
68 | 20100068 | 14.5.2020 | Elektrikár KAROL, s. r.o. | 51447240 | 9 895,90 € | elektroinštalačné práce | 23.4.2020 |
67 | 20100067 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 2 397,65 € | kanalizačný materiál | 21.4.2020 |
66 | 20100066 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 4 892,18 € | kanalizačný materiál | 20.4.2020 |
65 | 20100065 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 2 372,62 € | kanalizačný materiál | 16.4.2020 |
64 | 20100064 | 14.5.2020 | GARBIAR Stavebniny s. r. o. | 47400072 | 77,77 € | stav. materiál | 16.4.2020 |
63 | 20100063 | 14.5.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 431,65 € | uhlie hnedé | 15.4.2020 |
62 | 20100062 | 14.5.2020 | Plastick | 41577507 | 23 082,84 € | železobetónová rúra | 15.4.2020 |
61 | 20100061 | 14.5.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | El. energia | 15.4.2020 |
60 | 20100060 | 14.5.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 84,14 € | Tel. služby | 8.4.2020 |
59 | 20100059 | 14.5.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Tel. služby | 7.4.2020 |
57 | 20100058 | 15.4.2020 | PLASTIK spol. s r.o. | 31560202 | 371,94 € | Vodovodný materiál | 6.4.2020 |
56 | 20100057 | 15.4.2020 | Boldovjak Michal BM-Metal | 44889062 | 129,82 € | Stavebný materiál | 6.4.2020 |
55 | 20100056 | 13.4.2020 | Benzol, s. r. o. | 36373150 | 2 052,00 € | Nafta motorová | 3.4.2020 |
54 | 20100055 | 12.4.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 120,00 € | Fakturované služby | 2.4.2020 |
53 | 20100054 | 12.4.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 1 428,00 € | stavebné práce | 2.4.2020 |
52 | 20100053 | 12.4.2020 | Plastick | 41577507 | 1 680,00 € | Železobetónová rúra | 2.4.2020 |
51 | 20100052 | 11.4.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 546,00 € | el. stravné poukážky | 1.4.2020 |
50 | 20100051 | 9.4.2020 | Plastick | 41577507 | 288,96 € | vodovodný materiál | 31.3.2020 |
49 | 20100050 | 9.4.2020 | F-PARKET s. r. o. | 47717947 | 2 198,57 € | stavebný materiál | 31.3.2020 |
48 | 20100049 | 2.4.2020 | Daffi Grouop s.r.o. | 50447491 | 450,00 € | ochranná maska | 23.3.2020 |
47 | 20100048 | 2.4.2020 | Cestné stavby Liptovský Mikulá | 31563732 | 174,84 € | dovoz drvy | 23.3.2020 |
46 | 20100047 | 2.4.2020 | Cestné stavby Liptovský Mikulá | 31563732 | 442,01 € | drva | 23.3.2020 |
45 | 20100046 | 2.4.2020 | Cestné stavby Liptovský Mikulá | 31563732 | 187,86 € | dovoz drvy | 23.3.2020 |
44 | 20100045 | 2.4.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 431,65 € | Uhlie hnedé orech 2 | 23.3.2020 |
43 | 20100044 | 28.3.2020 | Rabčan, obecné služby | 35996129 | 1 432,50 € | el. energia + voda 2019 | 18.3.2020 |
42 | 20100043 | 28.3.2020 | GARBIAR Stavebniny s. r. o. | 47400072 | 324,07 € | Nivelačná hmota | 18.3.2020 |
41 | 20100042 | 23.3.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia | 13.3.2020 |
40 | 20100041 | 23.3.2020 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 582,20 € | stavebný materiál | 13.3.2020 |
39 | 20100040 | 23.3.2020 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30218713 | 122,68 € | stavebný materiál | 13.3.2020 |
38 | 20100039 | 23.3.2020 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 31344445 | 30,12 € | Uhlíky | 13.3.2020 |
37 | 20100038 | 23.3.2020 | GARBIAR Stavebniny s. r. o. | 47400072 | 45,54 € | Mapei primer | 13.3.2020 |
36 | 20100037 | 21.3.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 431,65 € | uhlie hnedé orech 2 | 11.3.2020 |
35 | 20100036 | 18.3.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 388,00 € | stav. práce | 9.3.2020 |
34 | 20100035 | 18.3.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 512,00 € | stavebné práce | 9.3.2020 |
33 | 20100034 | 18.3.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 84,90 € | telek. služby | 9.3.2020 |
32 | 20100033 | 18.3.2020 | Emil Lach BOLARE | 33754217 | 155,19 € | stavebný materiál | 9.3.2020 |
31 | 20100032 | 18.3.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | tel služby | 6.3.2020 |
30 | 20100031 | 18.3.2020 | Rabčan, obecné služby | 35996129 | 14,36 € | Olej M7ADS | 5.3.2020 |
29 | 20100030 | 18.3.2020 | NIPO, s.r.o. | 36336220 | 51,84 € | Leister rýchlozváracia 5mm | 4.3.2020 |
28 | 20100029 | 5.3.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 600,60 € | el. stravné poukážky | 28.2.2020 |
27 | 20100028 | 5.3.2020 | Benzol, s. r. o. | 36373150 | 2 139,78 € | nafta motorová | 28.2.2020 |
26 | 20100027 | 5.3.2020 | RDS Group s. r. o. | 46135677 | 41,76 € | toner HP CF 283A | 27.2.2020 |
25 | 20100026 | 5.3.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 429,25 € | Uhlie hnedé | 27.2.2020 |
24 | 20100025 | 29.2.2020 | Zˇilinská univerzita v Žiline | 397563 | 1 735,20 € | odborný posudok na KD | 21.2.2020 |
23 | 20100024 | 29.2.2020 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 639,96 € | vodomer domový | 14.2.2020 |
22 | 20100023 | 29.2.2020 | IDAMER s. r. o. | 46102604 | 639,96 € | vodomer domový | 14.2.2020 |
21 | 20100022 | 29.2.2020 | Martin Svetlošák | 34839429 | 348,00 € | Dvere plné + klučka | 14.2.2020 |
20 | 20100021 | 29.2.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 376,46 € | Uhlie hnedé | 14.2.2020 |
19 | 20100020 | 29.2.2020 | Peter Slovík | 34839909 | 480,00 € | príprava chodníkov | 7.2.2020 |
18 | 20100019 | 29.2.2020 | Jozef Tomčík | 44210116 | 784,00 € | Fakturované služby | 7.2.2020 |
17 | 20100018 | 29.2.2020 | O2 Slovakia , s.r.o., | 35848863 | 86,11 € | telekom. služby | 10.2.2020 |
16 | 20100017 | 29.2.2020 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,39 € | Telekomunikačné služby | 10.2.2020 |
15 | 20100016 | 29.2.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 397,00 € | el. energia - kotolňa | 5.2.2020 |
14 | 20100015 | 29.2.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 186,00 € | el. energia | 5.2.2020 |
13 | 20100014 | 29.2.2020 | Emil Lach BOLARE | 33754217 | 693,88 € | stavebný materiál | 4.2.2020 |
12 | 20100013 | 29.2.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 546,00 € | el. stravné poukážky | 3.2.2020 |
11 | 20100012 | 29.1.2020 | ODIS, s.r.o. | 31635563 | 600,00 € | Odis upgrade | 28.1.2020 |
10 | 20100011 | 29.1.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 347,66 € | Uhlie | 28.1.2020 |
9 | 20100010 | 29.1.2020 | JUDr. Ferdinand Klinovský | 37805495 | 240,00 € | RPVS - oprávnená osoba | 21.1.2020 |
8 | 20100009 | 29.1.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 3 483,25 € | uhlie hnedé | 21.1.2020 |
7 | 20100008 | 29.1.2020 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 2 355,36 € | uhlie hnedé | 21.1.2020 |
6 | 20100007 | 29.1.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | -5,40 € | dobropis k el. energií | 21.1.2020 |
5 | 20100006 | 29.1.2020 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 3 658,96 € | el. energia 2019 | 21.1.2020 |
4 | 20100005 | 29.1.2020 | Wurth spol. s r. o. | 684864 | 185,02 € | diamantový rezný kotúč | 17.1.2020 |
3 | 20100004 | 29.1.2020 | CS Janser s.r.o. | 35702559 | 78,98 € | náhradný brúsny kameň | 16.1.2020 |
2 | 20100002 | 29.1.2020 | JRS software, s.r.o. | 47441909 | 144,00 € | Aktualizácia Update | 3.1.2020 |
1 | 20100001 | 29.1.2020 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 563,01 € | el. stravné poukážky | 3.1.2020 |